途牛成本暴增致三季度凈虧1260萬(wàn)元 管理層期望線下網(wǎng)絡(luò)
- 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
- |
- 2019-11-20
- |
- 0 條評(píng)論
- |
- |
- T小字 T大字
中國(guó)網(wǎng)科技11月20日訊 19日,在線旅游公司途牛發(fā)布三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。本季度公司打包旅游產(chǎn)品收入為7.47億元,同比增長(zhǎng)18.1%;三季度凈虧損1260萬(wàn)元,去年同期為盈利2800萬(wàn)元。
對(duì)于公司盈利戰(zhàn)略中重要的驅(qū)動(dòng)因素。途牛首席執(zhí)行官于敦德表示,過(guò)去幾年投入大量資源在線下零售商店網(wǎng)絡(luò),未來(lái)期望這塊業(yè)務(wù)能深入低端城市,并貢獻(xiàn)更大收入占比。
三季報(bào)顯示,途牛當(dāng)季實(shí)現(xiàn)凈收入為5.52億元,相比去年同期增長(zhǎng)11.7%。其中旅游團(tuán)收入7.47億元,同比增長(zhǎng)18.1%。其他收入為1.05億元,同比下降19.2%,減少的主要原因是從保險(xiǎn)公司收到的金融服務(wù)和服務(wù)費(fèi)收入下降。
從財(cái)報(bào)上看,途牛三季度出現(xiàn)虧損,主要原因是收入成本暴增。公司當(dāng)季收入成本為4.72億元,同比增長(zhǎng)27%。按照凈收入百分比來(lái)看,2019年三季度收入成本比例為55.4%,而上年同期為48.7%。
Non-GAAP下,三季度銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為2.04億元,同比增長(zhǎng)17.2%,增長(zhǎng)主要原因是線下零售店的擴(kuò)張。
途牛預(yù)計(jì)四季度凈收入為4.38億元至4.62億元,同比下降2%至7%。途牛CFO辛怡表示,主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致旅游收入預(yù)期下降,一些主要目的地如中東、非洲、毛里求斯以及郵輪旅游,中國(guó)游客繼續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),上述項(xiàng)目往往具有較高客單價(jià)。另外,由于外部因素,香港、美國(guó)也將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),以及重點(diǎn)金融服務(wù)收入也出現(xiàn)下降。
- 標(biāo)簽:
- 編輯:馬可
- 相關(guān)文章